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2019年度虞城县团县委部门预算公开资料

来源:办公室   |   发布时间:2019年04月10日

目录

第一部分虞城县团委概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分虞城县团委2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:虞城县团委2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

虞城县团委概况

一、虞城县团委主要职责及机构设置情况

(一)领导全县的共青团工作。

(二)负责全县团的组织建设,积极创新基层组织制度,协助党组织管理、选拔和培训团干部,对青少年活动阵地进行规划和管理。

(三)积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声,提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。

(四)贯彻实施(河南省未成年人保护条例),参与青少年事业发展规划和青少年工作政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护和预防青少年犯罪工作,研究指导社区的各项工作。

(五)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,提出相应对策,开展各种活动。

(六)领导全县青联、学联和少先队工作,对全县性青年社团组织实行指导和管理。

(七)协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(八)会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年对外宣传工作,负责做好青年统战对象的团结教育工作。

(九)围绕全县经济工作大局,组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

(十)承担县委、县政府交办的有关事项。

虞城县团委内设机构4个,包括:组宣部、学校部、办公室、希望工程办公室

二、虞城县团委预算单位构成

虞城县团委部门预算包括本级预算和单位预算。

1.虞城县团委机关本级

第二部分

虞城县团委2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

虞城县团委2019年收入总计31.78万元,支出总计31.78万元,与2018年相比,减少收、支总计各21.61万元,下降68%。主要原因:人员的减少,经费减少。

二、收入预算总体情况说明

虞城县团委2019年收入合计31.78万元,其中:一般公共预算31.78万元;政府性基金收入0万元;其他收入0万元

三、支出预算总体情况说明

虞城县团委2019年支出合计31.78万元,其中:基本支出19.08万元,占60%;项目支出12.70万元,占40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

虞城县团委2019年一般公共预算收支预算31.78万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少21.61万元,下降68%,主要原因:人员的减少,经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

虞城县团委2019年一般公共预算支出年初预算为31.78万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出21.6万元,占68%;社会保障和就业(类)支出5.67万元,占18%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.69万元,占5%;住房保障(类)支出2.87万元,占9%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019“三公”经费预算为0万元。2019“三公”经费支出预算数与2018年持平

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2018年持平。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

虞城县团委2019年机关运行经费支出预算19.1万元,主要是保障机关正常运转及正常履职需要的各项支出。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我单位拟组织对五四表彰、16届十杰、志愿服务、节日慰问、团干部培训、基层团组织建设项目进行了预算绩效评价,涉及资金12.7万元。

)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

专项转移支付项目

单位负责管理的专项转移支付项目共有0

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

 

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